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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
中华人民共和国发票管理办法 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是退票了?还是销售折让? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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答疑老师:patience
纳税人已使用和未使用发票的验旧或缴销期限不超过3个月(纳税人较多、管理工作量较大的地区,报经省局批准后,可确定为6个月),超过规定期限未提交验旧或缴销的,主管国税机关应对其发票进行检查,没开具过的,不需要验旧,但是没有开具过的发票超过了期限的,应缴销旧发票,重新领用发票。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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你买的鲜活的什么? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
延迟。如本月(10月),就是到26号。 查看全部回复
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小规模现在税点都是1 开票内容根据合同来 在建筑安装服务下边选 备注栏一般是要备注项目名称及地点 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
动产租赁是13% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
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没有红字信息表开出来了红字发票? 查看全部回复
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直接在货物里面找个相关的就可以 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
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一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
申报表减免的部分要填减免税申报表 查看全部回复
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