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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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看是什么数据,如果借dai都一样的金额一般是不会提醒 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购销合同印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
“在总账--设置--选项--制单中有制单日期的选择,有两种方式:最后制单日期、系统登录日期。你可以选择自己想采用的方式。另外,如果你设置了制单序时控制,不管采用哪种制单日期方式,都必须按照时间顺序,就是说后边新增加的凭证的日期不能早于前一张凭证的日期,可以迟于或等于最后一张凭证的日期 查看全部回复
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可以附在后面备查 查看全部回复
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答疑老师:patience
没有 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
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总监可以计入管理费用,市场部门人员可以计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
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最好按照时间顺序来记账 查看全部回复
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是以前年度的预收账款少记了,对么。首先要查一下,这40是忘了记了还是记错科目了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:利润分配 dai:盈余公积 法定盈余公积按净利润10%计提,计提的法定盈余公积累计金额达到注册资本50%以上时可不再计提 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
你这种格式也不能说全错,一般如果是普票问题不大,建议用如下格式去做账务处理。 查看全部回复
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利润=收入-成本-费用 查看全部回复
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是电商平台开给你们的? 查看全部回复
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做好进销存,做好税务申报就好 查看全部回复
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金额不大的可以直接计入费用 查看全部回复
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收到发票可以把之前的计提分录红冲 查看全部回复
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1、公司这个月才开始营业,如果之前有费用等发生,需要记到当期,如果是刚成立公司,可以把经营支出统一放到这个月记账 2、公司租金根据原始凭证记账 3、负责人出差的费用可以等到负责人拿票报销的时候记账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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