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答疑老师:哈哈老师
当时预提你做账怎么做的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
红字冲销12月费用,蓝字再做一遍 查看全部回复
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这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
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答疑老师:LD
做在建工程的成本呀,回头固定资产。计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
比如买了一台机器,暂时没取到发票,可以按照市场价格暂估,成本费用摊销折旧可以税前扣除 查看全部回复
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去年预缴放到哪个科目了 查看全部回复
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这个谁花的装修费? 查看全部回复
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这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
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对,是这么做账的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
微信和支付宝收到的款相当于现金,借,银行存款dai库存现金 查看全部回复
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两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
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是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
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这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
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可以备注借款 借银行存款 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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借库存商品 dai待处理财产损益 查看全部回复
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盈余公积一般在年末计提,结转完了本年利润之后就可以计提。 查看全部回复
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税控设备发生的费用它可以抵扣增值税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
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借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
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公众号:会计宝
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