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答疑老师:谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体做的什么费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
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是公司收到返利还是什么 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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买林木的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是收票方吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
已支付款项需要今年入流水账,凭借发票日期 如果发票是明年开具,明年需要计入费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
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公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,双倍余额递减法计算年折旧率=2÷预计使用年限*100% 前期各年的年折旧额=各年年初的固定资产的账面净值*年折旧率 查看全部回复
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不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
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是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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以法人自己名字购买的,不可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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