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答疑老师:杨老师
可以,间接成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
社保计提的是公司部分 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
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原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:原材料 2dai:银行存款2 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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公众号:会计宝
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