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答疑老师:易老师
以前没帐,你有期初数据吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
水电费等扣除后再计算个税 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:绾绾
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
没有收到押金不记账,等你们收到押金的时候再记 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
借:银行存款 10万 dai:应收账款 10万 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以不做处理 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个私户你们入账么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
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差额小的转营业外收入 查看全部回复
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真实情况没有风险 查看全部回复
答疑老师:谭老师
转的是什么资产? 查看全部回复
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答疑老师:patience
意思就是账实不符是么 查看全部回复
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补计提,同时发放 查看全部回复
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可以 查看全部回复
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以的 查看全部回复
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,应该是dai方累计折旧 查看全部回复
公众号:会计宝
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