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答疑老师:杨老师
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
如果是对方开具专票的话 借:管理费用2618.32 应交税费~应交增值税(进项税额)340.38 dai:银行存款2958.7 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
答疑老师:高老师
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以填0.01 查看全部回复
目前是要冲销还是补提 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
已经开过发票了,再重新开会重复交税的。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
法人账户是公司的备用金账户还是私人用的账户? 查看全部回复
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答疑老师:patience
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
12月开票后又作废,这张票有入账吗 查看全部回复
一般开票金额和合同金额是一致的,如果不一致需要重新开具发票或重新签订合同。 查看全部回复
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可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
正常处理就好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
已支付款项需要今年入流水账,凭借发票日期 如果发票是明年开具,明年需要计入费用 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,不建议这样做,支出和收入凭证最好分开做。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们是建筑方 还是发包方 查看全部回复
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一般实务中,这种操作属于不规范操作,可以用代付协议 查看全部回复
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