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小规模,我们是中间商,收到货款并全额给客户开票,导致开票会超额,不能免增值税,但是收到的款项有百分之60需要分给A公司,A公司开给我们的票又不能抵扣,请问需要怎么操作呢?#商业#
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022年度终了,想要计提2022年所得税汇算清缴的所得税,会计分录是:借:所得税费用;贷:应交税费-所得税,等明年5月做汇算清缴的时候,直接交税:借应交税费-所得税;贷:银行存款,不走以前年度损益调整科目了,这样可以吗?#商业#
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