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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 管理费用 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:高老师
看替代的损益类科目在借方或dai方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
看你核定的是季度还是月度的,以核定为准 . 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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购置空调计入固定资产 查看全部回复
员工自己去当地的社保服务大厅,提交生育证明,费用清单就可以了 查看全部回复
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这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
答疑老师:甘老师
分录 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 月末将损益结转到本年利润 借:主营业务收入 本年利润(成本大于收入) dai:主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:小福老师
公司取得员工因违反公司制度而惩罚的罚款收入,可以直接在账上计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
答疑老师:清岚
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
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销售费用-通讯费。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
账根据业务处理,不是根据经营范围处理 查看全部回复
答疑老师:小小
第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵 查看全部回复
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借管理费用/销售费用,dai应付职工薪酬-公积金,借应付职工薪酬-公积金,其他应收款-个人部分,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
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工会经费、福利费、固定资产折旧、无形资产摊销等 查看全部回复
答疑老师:而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
税务登记,银行开户 查看全部回复
公众号:会计宝
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