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答疑老师:杨老师
你选择的没有问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,需要 查看全部回复
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
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答疑老师:Yan
借 应付职工薪酬 4200 dai 银行存款等 4200-409 其他应付款-代垫个人社保 408 查看全部回复
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
平台收款你们平常是怎么处理的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般都是2000元以上, 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
可以的 查看全部回复
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
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工会经费、福利费、固定资产折旧、无形资产摊销等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
具体问什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
直接冲销就行,不需要附什么 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果是实际发生的费用,可以报销的 查看全部回复
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一般是可以的,但具体还是建议您咨询主管税务部门的意见 查看全部回复
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