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应付账款余额为贷方负数 我家目前应付账款贷方余额为负数18年付的款 款项已经付完了 当时直接计入借:应付账款 贷:银行存款,现在也没有发票 这种情况可以转为费用吗 或者有其他方法可以调平吗?#商业#
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老师好,1月做了未开票收入,2月客户又来开票,因为1月涉及银行存款和预收账款科目,我做红字凭证的时候,可不可以直接简化成主营业务收入负数,销项税负数,然后再做蓝字主营业务收入和销项税?#商业#
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