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答疑老师:夏老师
固定资产。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
作为财产损失报税务部门审批,如无其他赔偿或残值收入,经批准后,作为营业外支出并可税前扣除。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以,也可以先做预付 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借库存商品 dai银行存款或应付账款等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
老板的意思是成本控制在100以内,不要超过100万 查看全部回复
不用计提 查看全部回复
建议先挂预收帐款 查看全部回复
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答疑老师:小小
你1月份入库了并且领用了,就从2月开始计提 查看全部回复
答疑老师:甘老师
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
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开普票季度未超45万的免税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
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费用超了是什么意思呢 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们现在是要注销吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果发票没到就冲回 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
意思是转给股东个人吗? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
发票可以去代开发票,钱可以直接转给老板 查看全部回复
公众号:会计宝
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