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答疑老师:小黑
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
您好,是的,都是独立的法人。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
年初未分配利润+本年净利润=年末未分配利润+本年减少的 查看全部回复
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记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
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需要 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
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答疑老师:木言
直接入费用就可以了 查看全部回复
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如果查不到有可能是假的,可以过一天再查询一下看看 查看全部回复
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答疑老师:归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果确实是公司的支出的话,可以报销,正常入招待费后,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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