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答疑老师:李可可
你是采购方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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答疑老师:patience
这一部分,有的话选,没有的话不用管 查看全部回复
去年入账了么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您指的是卖给个人对方不需要你们开票是吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
图片上有的,登录粤税通-智能预约-历史记录 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这是点击什么出现的提示 查看全部回复
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答疑老师:许老师
根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
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还需要补税吗?要看公司的实际情况和汇算纳税调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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你好,这种情况你可以开票,开成个人就成,就是票不给对方就成 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
现在开具发票都需要货物详细信息 查看全部回复
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你好,你要看下所属期是五月份就成 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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