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答疑老师:Harry老师
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
破产后可以开具发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
财务报表是用去年的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
报空表就可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
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包括 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不用,你这个不涉及调整,作为征税收入就行了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
A105000纳税调整项目明细表) 查看全部回复
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要看营业外支出项目具体是什么 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
那你们二季度的收入是为负数吗 查看全部回复
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第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
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在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
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不是,次年汇算清缴前取得发票当年不用调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
资产负债表可以,利润表根据期间填 查看全部回复
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嗯嗯,是的 查看全部回复
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在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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