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答疑老师:安叔老师
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问答已结束!
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答疑老师:杨老师
A105000纳税调整项目明细表) 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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如果你不想缴所得税,那你的利润额就是所需的发票额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
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企业弥补亏损每年的数据是滚动的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
那成本发生了吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是可以的,发票抬头与租赁合同房东信息一致就可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
调减0.2万 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
查询吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以考虑把收入分流 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个在限额范围内可以抵 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
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报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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本年累计的数额 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
上传的报表吗 查看全部回复
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