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答疑老师:哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
营业成本不包含费用 查看全部回复
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答疑老师:橘子
应发合计数 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要做汇算清缴的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
一样的 查看全部回复
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需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有的就需要填写 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
其生产经营无关的那填 查看全部回复
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答疑老师:wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
成本 查看全部回复
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你的意思是取得了发票没有入账完毕吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以不一致 查看全部回复
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调减0.2万 查看全部回复
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哪个是系统自动带出来的,填不了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是什么类型的业务 查看全部回复
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与生产经营相关的三大期间费用,取得了合规发票的可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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