登录/注册
答疑老师:Yan
应纳税所得额是所得税的计算依据 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5758 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
超过100万没超过300万是10% 查看全部回复
浏览:5752 0赞 0评论 收藏
这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
浏览:5751 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
浏览:5749 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
浏览:5748 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
浏览:5740 0赞 0评论 收藏
主要涉及到增值税附加税企业所得税和个人所得税 印花税 查看全部回复
浏览:5738 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
浏览:5729 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
可以具体说下吗 查看全部回复
浏览:5725 0赞 0评论 收藏
你好 查看全部回复
浏览:5723 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
设销售额x (x-成本费用)*(1-所得税率)=净利润 查看全部回复
浏览:5722 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
亏损不交税 查看全部回复
答疑老师:小小
印花税要申报 查看全部回复
浏览:5714 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
有账就按照账填 查看全部回复
浏览:5708 0赞 0评论 收藏
如果不发,冲销计提的工资,同时纳税调增 查看全部回复
浏览:5700 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
浏览:5694 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
计入办公地不合适,一般计入业务招待费 查看全部回复
浏览:5677 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
浏览:5669 0赞 0评论 收藏
答疑老师:悠悠老师
能看懂上面的表格吗?左边有"加“减”号。按步骤即可。 查看全部回复
浏览:5666 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
如果是公司员工可以入账,计入福利费,可以税前扣除,但福利费有扣除限额,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
浏览:5665 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载