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答疑老师:Annina老师
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
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答疑老师:小小
不属于视同销售 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,公司全称和税号是必须要有就可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
作废 查看全部回复
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答疑老师:微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要开发票还是什么? 查看全部回复
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开错了只能作废或者红冲 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
能更改的 查看全部回复
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初始口令8个8或者1一8 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
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是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不超过45万的,可以和普票收入合计填写在一起。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
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直接买卖的,做库存商品就可以】 查看全部回复
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在自己的电子税务局发票代开模块可以开 查看全部回复
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是之前开了票的收入吗 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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