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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
已经上传了,就不能作废 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做进转出 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看自己公司需要,一般都根据凭证簿厚及方便程度自己选择 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
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信息技术服务是6%的税率 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:Icy 何
建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
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答疑老师:小智
是销售公司吗,首先看你的客户群体,他需要的是专票还是普票,专票的话能否接受1%的专票 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
实际上业务发生了吗 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司的税种是主管税务机关确定的,您可以和主管税务机关联系 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
先去税局大厅进行税务登记,税局人员会进行认定的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
总数量能对的上就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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答疑老师:微尘
正常业务正常开票可以的 查看全部回复
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是购进的进项发票吗? 查看全部回复
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10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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