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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税()=销项税()-进项税()-上期留抵()+进项转出()你把这个填空题做做就会了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
现在发票收到了吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
答疑老师:易老师
只能去协调一下 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
你在申报界面重新填写申报 查看全部回复
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看你们核定什么 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
答疑老师:小小
是提高开票的票面限额吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
什么意思收款不是根据开具的发票来的 你的意思感觉自己定价高了 自己觉得价格不合适是么 查看全部回复
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已经上传了,就不能作废 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税专票已经抵扣了,红冲步骤是:购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
小规模纳税人没有那么多附表 查看全部回复
这个没有关系 可以换机子 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你总金额开不含税的数据就可以 查看全部回复
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和收入金额多少无关,只要符合退税条件都可以申请 查看全部回复
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答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
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电子税务局里面查看已申报信息,下载即可 查看全部回复
答疑老师:wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
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不要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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