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答疑老师:大宁老师
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
出租部分按租赁合同收入计算申报房产税(税率12%),土地使用税按自用面积×土地级距税率计算缴纳 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
建议你在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据,看看具体税费种信息,以系统为准 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
后面有截止日期,在截止日期前申报就行 查看全部回复
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答疑老师:张老师
理论上没有 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
这个是个人名义交的税,是公司这边交的吗? 查看全部回复
答疑老师:小黑
500以下,可以开收据入账,500免增值税免附加税,免个税 查看全部回复
答疑老师:patience
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
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22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要申报增值税,附加税,印花税,水利建设基金和企业所得税等 查看全部回复
答疑老师:孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你发的这些内容只不过是工作中众多业务中的其中一个小点而已。不知道你所说的熟悉流程,到底是熟悉的什么流程 查看全部回复
后期又改过报表吧? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
答疑老师:高老师
税局备案后查你的税种核定,如果有,根据印花税的计税依据计算缴纳 查看全部回复
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