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答疑老师:Annina老师
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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答疑老师:Yan
您好,具体咨询增值税什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:小小
不会啊 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般年收入超过6万,有交纳过个税的需要汇算清缴,多退少补,如果不申报,单位会涉嫌漏税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你们没有生产过程吧 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
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答疑老师:patience
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
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股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不是叫调增 1.汇算清缴工资账载金额填应付职工薪酬—工资的本年dai方数(即本年计提总额) 2.汇算清缴工资税收金额填应付职工薪酬—工资借方发生额(即本年实际发放总额) 查看全部回复
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通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以的 查看全部回复
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工资填0 查看全部回复
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真实情况不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
要是2022年的企业利润,符合小微企业条件下100*2.5%+(200-100)*5% 查看全部回复
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