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答疑老师:李伟老师
差成本票就去找成本发票,要合法合规的票据 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
一一对照,有一个比例 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
资产 查看全部回复
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为什么调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么 查看全部回复
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小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
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30% 查看全部回复
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你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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会计政策发生变化的情况下,或者存货之前是暂估入账,转回存货跌价准备等 查看全部回复
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竣工后不是直接相关的金额比较小的,可以直接入费用 查看全部回复
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不符合资本化的借:财务费用 dai:应计利息 查看全部回复
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你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以转个人,但是在汇算清缴时要调增利润 查看全部回复
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进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
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