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答疑老师:许老师
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般纳税人是,在增值税附表四(减免税申报表)第一行填写。 小规模是填在主表第23行,应纳税额减征额栏次 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不需要 查看全部回复
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你是哪个不会填写呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
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在代理业务中,代理单位与委托单位之间签订的委托代理合同,凡仅明确代理事项、权限和责任的,不属于应税凭证,不贴印花 查看全部回复
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看下税费种认定中印花税是否有营业帐薄,如果没有,注册资金没有变动不需要申报;如果有,没有变动可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,只有姓,没有名,不合适的 查看全部回复
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你看一下公司税种认定是按次还是按年 查看全部回复
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可以跟工资合并一起申报,或年终奖单独申报 查看全部回复
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答疑老师:周老师
如果本年实收资本和资本公积发生了变动,增加了,那么需要计提和缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好; 是的。 正常是一致的; 都是 次月15号之前 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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先在个税APP上面填写相关扣除信息,然后公司申报个税的时候刷新信息就可以了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
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同学你好,意思是我们取得的发票中有免税纳税人开具的情况,这些发票中有部分发票可能被系统识别为有异常 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的, 查看全部回复
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正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
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一般含税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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