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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
调整以前的政策,按照维修劳务改为其他现代服务 查看全部回复
用法人 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计入固定资产成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不一定 查看全部回复
答疑老师:贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
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你公司做收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况是社保不扣员工的是吗?还是别的意思 查看全部回复
答疑老师:patience
余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
可以 查看全部回复
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有真实业务的可以开票 查看全部回复
财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
原材料科目, 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
可作为管理费用中的咨询费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税暂行条例和财政部税务总局海关总署公告2019年第39号可以看税率 查看全部回复
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
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答疑老师:小黑
类别根据你们公司平常业务,自己命名,比如取现 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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