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答疑老师:Harry老师
你好,当初错的凭证是:借:预收账款 dai:银行存款? 查看全部回复
问答已结束!
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你好,利息需要做帐。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
研发领用的原材料人工等就是成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
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你是要红冲发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这个误工费是给受伤工人的,单位只是代收代付 收到时借银行存款等 dai其他应付款-代收代付误工费 支付时借其他应付款-代收代付误工费 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那就计入所得税费用 查看全部回复
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你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
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你好,分录如下 管理以及后勤部门使用的水电费计提: 借:管理费用——水电费 dai:应付账款——水电费 生产车间使用的水电费计提: 借:制造费用——水电费 dai:应付账款——水电费 期末将制造费用结转至生产成本: 借:生产成本 dai:制造费用——水电费 支付水电费并取得水电费发票时: 借:应付账款——水电费 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
每登记一笔,相应的余额会发生变化,要登记 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以不用做 查看全部回复
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收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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公转私用途是什么备注就写什么 查看全部回复
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计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
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员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
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计入固定资产或者当期费用化 查看全部回复
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你好,可以这样分配。 查看全部回复
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①借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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可能付款单的款项内容填错了 查看全部回复
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