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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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因为不同时期买的食材价格不统一,所以采购把出库的价格给搞乱了。但是10月份已经结账没法修改。可以11月份再次出库的这个食材的时候根据之前差异而得出的这个单价,来出库入账么?防止以后再出库的话单价可以是正常的,这样可行么?#餐饮酒店#
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采购原材料,入采购单。但是有的材料的发票是后续才来,并且是一个月总数开到一张上面(比如粮油一个月购买4000元)然后月末一起付款做:借:应付账款贷:银行存款。我想问,这样的话这张总得发票应该附在采购单后面,还是银行回单和付款审批单后呢?#餐饮酒店#
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