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酒店餐饮主厨房领用材料入成本,月末把员工厨房领用的材料一次性冲减主营业务成本,转入费用。 但是由于本月员工厨房消耗的费用无法确定,是否可以本月正常结账,记到1月份的账上?#餐饮酒店#
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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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