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我们是做餐饮行业的,5月28日多收了pos银联卡144元,6月做账的时候发现了。要怎么做呢,要不要退了啊,但是那个pos退不了款,只能用银行转账。要经过老板的,不想那么麻烦。如果不退能不能用现金退,这个月现金就会少了。该怎么入账呢#餐饮酒店#
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餐饮业采购材料,结转成本的分录怎么做#餐饮酒店#
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老师,您好,我这边刚入职,上个月开了一家新办企业(为小规模纳税人),以前年度是直接没有建账,银行没有流水,这个月老板突然用该公司进行开票,目前还需要取得的成本发票,但账上银行存款,现金没有资金,这种的话,下个月,应该如何建账和做账呢?#餐饮酒店#
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3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱#餐饮酒店#
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老师,我是酒店会计,客房包含的早餐未兑换收入怎么做账#餐饮酒店#
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