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答疑老师:夏老师
可以记入营业成本一低耗品 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果不分摊直接计入广告宣传费,如果分摊可以计入长期待摊费用,在不抵于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①充值时,借:银行存款 500 销售费用--充值赠送50 dai:预收账款--充值卡 500 其他应付款--充值赠送50;②实际消费时 借:预收账款--充值卡 借:其他应付款--充值赠送 dai:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先计入预收,后期消费转费用 查看全部回复
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什么意思?收回应收账款吗 查看全部回复
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借支5万 借:其他应收款5 dai:银行存款5 购买食材 借:原材料等7 dai:其他应收款5 银行存款2 查看全部回复
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答疑老师:小小
前台收银开了发票,要把另一联交给你会计,你要按照当天的顾客消费的金额做收入的账 查看全部回复
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你是做餐饮类的财务吧 查看全部回复
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可以记入到销售费用 查看全部回复
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正常月底你们对账是看和你们平时的消费单是不是相符,如果有差异,找出差异的原因,如果是漏记的才计入主营业务收入 查看全部回复
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财务需要做好税务登记的资料准备、建账准备 查看全部回复
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发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果是酒店建设期间购买的可以入酒店建设的在建工程 查看全部回复
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借:销售费用-印花费 dai:银行存款(或者应付账款) 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是你们单独以税点收取的款项吧 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
领用气球进管理费用一福利费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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