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答疑老师:高老师
647421.89*25%-647421.89*2.5% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
技术合同 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
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原则上不可以 查看全部回复
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
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租户就是加盟商吗 查看全部回复
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正常的 查看全部回复
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可以转租,记得申报增值税和印花税 查看全部回复
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电子税务局那里吗 查看全部回复
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允许 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
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答疑老师:小小
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不影响 查看全部回复
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应交所得税=959100.45*2.5% 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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先做一个物品清单,按房间清点写上XX东西几个 查看全部回复
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知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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