正在加载...跟一部分供应商年初余额就对不上,这样要怎么做余额调节表呢#服务业#
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小规模纳税人,本季度开票未超过30万,本月红冲了6万专票,以及开具了35500的普票,造成增值税负数534.06,请问改如何做账?普票的351元免税额照常结转进营业外收入吗?#服务业#
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我们单位和其他单位有业务合作,根据业务需要现在需要买一批设备供合作方使用,设备的所有权归我单位,这批设备我们账上是否要入低值易耗品?(单个设备金额不大)因为考虑到设备虽然所有权归我们,但设备要放到别的单位使用,后续基本无法进行盘点维护,而且实质上这批设备大概率也收不回来,所以能不能入待摊费用#服务业#
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在本期有预交税额的情况下,附加税的计税依据为: 1)如果预交增值税的时候,同时预交过附加税的,附加税的计税依据是本期应补(退)税额。 2)如果预交增值税的时候,未预交过附加税的,附加税的计税依据是本期应纳税额 是这样吗?#服务业#
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预付货款,对方把预付货款金额发票已开,如何做账#服务业#
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老师好,请问员工休产假期间的个人社保部分该怎么收取?#服务业#
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