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答疑老师:许老师
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个没家银行的具体要求指标不一样 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
具体谁给培训的?是否是培训机构开票? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
福利费 查看全部回复
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答疑老师:wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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需要打印出来 查看全部回复
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你好,是电子发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
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答疑老师:橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。 查看全部回复
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根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般身份证,劳务发票,公章 查看全部回复
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答疑老师:木言
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
金额大吗?如果金额不大可以直接一次性入费用,金额大就需要摊销 查看全部回复
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