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答疑老师:杨老师
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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答疑老师:patience
账套里有这个科目 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
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后期会退还么 查看全部回复
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填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
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每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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分摊到产品成本中 查看全部回复
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