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答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
不用录入期初数据 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
是物业收到的款项么 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
跟上月的分录一样 查看全部回复
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之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公积金是公司和个人以前承担。公司承担的部分之前有计提么 查看全部回复
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如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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计入福利费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
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如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
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入管理费用 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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