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答疑老师:西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
问答已结束!
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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答疑老师:李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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答疑老师:木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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答疑老师:李可可
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
有的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是什么公司 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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