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答疑老师:王苗苗老师
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.充值 借:银行存款1000 销售费用300 dai:预收账款1300 2.消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
专票普票? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 可以。 你是在填纳税申报表的利润表吗 查看全部回复
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社保费按月缴纳,缴纳时计提 查看全部回复
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如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
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同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你是发放工资扣社保个人部份和个税吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
年底损益类的科目要结转没有余额。资产负债类的(公司员工借的备用金、法人、股东借款最好清0),银行和货币资金盘点,账面余额和实际一致。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
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借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
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正确做法是反结帐,更改资产负债表和利润表,同时需要到税局更改报表 查看全部回复
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不是的,就是自然张数,数出来几张附件就是几 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
方法一:手工在总账填制凭证结转。 方法二:设置自定义转账结转。 盈利情况下:借本年利润 dai利润分配=》未分配利润 亏损情况下:借 利润分配=》未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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