正在加载...月末我们公司提前预收学生餐费 借:库存现金220 贷:预收账款220 下月实际发生时,月末转 借:预收账款 贷:主营业务收入 每个月公司收将近2000笔,都在法人卡上,没有开公户,出纳必须每个人都开除出收据吗? 我也可以合并入账吗?一笔笔入太多了#服务业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
就是我公司是中介服务的,然后公户收到一笔跟客人的和解款项,本来是提供给我们的服务,客人没给,我们就起诉他,然后法院执行他就转了中介服务费过来,但是不用开票,那这个我做会计分录的话是怎么做呢#服务业#
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记错账怎么调整,错账 借:其他应付100 贷:主营业务收入50 贷:应交税费——应交增值税销项税额 50 ;正确的是 借:其他应付100 借:主营业务收入60 应交税费40 记账软件有核销具体怎么调整#服务业#
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应交个人所得税,1月的借方余额84188.81,怎么调整#服务业#
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