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答疑老师:高老师
业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
分开入账 收到的时候 借银行存款 dai营业外收入 交社保的时候 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai银行存款。但是社保要先计提 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,为什么给个人账户大款呢 查看全部回复
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个税不申报,正常的计提和缴纳 之后冲个人承担部分计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不影响 查看全部回复
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可以,你们章程可以约定协议好 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是要退货吗? 查看全部回复
存在风险,劳务派遣应该开的是人力资源服务·劳务派遣 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
等于说13个月的物业费收入是10000 查看全部回复
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是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
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借方减去dai方后的余额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有太明白你的意思 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,因为之前没有入账,也不用做清理的会计分录,只是这么做账,借固定资产-汽车 dai银行存款 营业外收入(抵的部分) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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