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答疑老师:哈哈老师
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
以前年度记到哪里了? 查看全部回复
答疑老师:许老师
分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般不用结转的,到下期如果要缴纳的话,就借应交税费~应交增值税 dai:银行存款就行 查看全部回复
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需要发给员工吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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你好,可以购买平台的基础实操课程哦,实际中有不懂的可以在平台上找老师一对一指导 查看全部回复
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要处置掉 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你收的培训费收入就是你公司的营业收入呀 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收款 带银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
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2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
制造业吗 查看全部回复
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不要紧,建账之后把之前的账做上就行 查看全部回复
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在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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