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答疑老师:大宁老师
什么原因返回呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
对,记在往来款 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
那重复的是内帐 查看全部回复
答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:银存 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应付职工职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
原笔冲回 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
答疑老师:影亦老师
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
不算,国企提供了餐饮服务,收到的钱应该算其他业务收入 查看全部回复
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可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
您看下科目设置情况,应付账款的二级或者辅助核算设置的是什么 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
经营范围,与账务处理关系不大。经营范围内的收入,会计上进“主营收入”,不在经营范围内的,进“其他收入或营业外收入” 查看全部回复
答疑老师:高老师
具体业务能描述下吗 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果你们的收入与销售量有关视为委托代销,你们购入又卖出;如果你们的收入与销售量无关属于现代服务重的经理代理 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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计入职工福利费 查看全部回复
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