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答疑老师:小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以借:固定资产,dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
按成本入账 查看全部回复
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管理费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
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错帐可以纠正调整,依据:《企业会计准则》、《企业财务通则》以及《企业会计制度》和分行业财务制度的规定等 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:木言
对好帐,及时上交公司,没什么风险的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
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你们注册营业执照没有 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:其他应收款 dai:银行存款 收到票时 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:微尘
是对公转账到您的卡上吗 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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可以补做,同时要申报纳税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
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