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Annina老师
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5787
高老师
您好 查看全部回复
43200
哈哈老师
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
李伟老师
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11133
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6696
是的 查看全部回复
5337
车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
6840
可以暂估,是的 查看全部回复
6723
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27918
你好 查看全部回复
14571
归老师
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18909
不可以,可以分包 查看全部回复
27594
福利费 查看全部回复
6066
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14355
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7578
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9135
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6318
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
房地产公司么? 查看全部回复
12843
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6498
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17811
悠悠老师
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8739
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
谁收的就开谁 查看全部回复
8640
之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
10080
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7479
现金一般不需要核定 查看全部回复
9873
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
可以 查看全部回复
5706
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6417
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10512
6552
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8838
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
当借款处理 查看全部回复
7974
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5778
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8307
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8271
查账,找到原因,调账 查看全部回复
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正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
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你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
6615
用电方 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11943
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7731
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
是 查看全部回复
5823
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
没有资助前不记账 查看全部回复
8883
可以的 查看全部回复
6786
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
9990
全部零申报就可以了 查看全部回复
6921
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7389
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7488
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16587
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7074
7902
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
8811
7047
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7056
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6903
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16722
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6291
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7371
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
不用 查看全部回复
8280
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7596
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8172
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7560
14976
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9225
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
8046
可以不填 查看全部回复
22680
要开 查看全部回复
6912
7128
借银行,dai投资收益 查看全部回复
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9333
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
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