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七七
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
7956
Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
6813
哈哈老师
可以,没问题 查看全部回复
4500
而已老师
您好 查看全部回复
5139
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
5058
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5148
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6327
这么做没错 查看全部回复
4446
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4896
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4302
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7020
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5229
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6435
归老师
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9036
汽车费用 查看全部回复
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5904
不能 查看全部回复
6048
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5742
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5661
是的 查看全部回复
5823
王老师
您好,问题呢? 查看全部回复
6012
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
6975
都可以 查看全部回复
9531
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
11178
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6885
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5868
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6273
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
14949
12897
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17100
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6354
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8811
长期待摊费用 查看全部回复
6318
没有影响 查看全部回复
10710
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15633
您好,物业费可以进管理费用~物业费 查看全部回复
8478
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
可以进管理费用 查看全部回复
5940
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6714
7371
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
7425
高老师
6507
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20385
7578
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
进营业税金及附加 查看全部回复
5958
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6138
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8460
更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8055
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18657
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11646
6696
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7605
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6300
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19989
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7848
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7083
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6606
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8010
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6669
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5895
史磊
车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
7470
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
12438
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6399
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
moira
你好 查看全部回复
8766
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
8001
15102
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8028
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,车间生产主任的工资计入制造费用。车间主任不属于费用或者成本, 查看全部回复
10224
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6156
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6417
您好,租赁发动机的费用可以根据使用的部门计入管理费用、销售费用、制造费用等 查看全部回复
6822
您好,可以的 查看全部回复
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
9315
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7110
根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13311
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7056
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