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王苗苗老师
上年在职职工,就是算月度平均数 查看全部回复
788
李伟老师
你好,请问具体是什么业务? 查看全部回复
938
安叔老师
打印出来留存即可 查看全部回复
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李可可
记到管理费用-办公费 查看全部回复
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帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)规定: 一、人员人工费用 指直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。 (一)直接从事研发活动人员包括研究人员、技术人员、辅助人员。研究人员是指主要从事研究开发项目的专业人员;技术人员是指具有工程技术、自然科学和生命科学中一个或一个以上领域的技术知识和经验,在研究人员指导下参与研发工作的人员;辅助人员是指参与研究开发活动的技工。外聘研发人员是指与本企业或劳务派遣企业签订劳务用工协议(合同)和临时聘用的研究人员、技术人员、辅助人员。接受劳务派遣的企业按照协议(合同)约定支付给劳务派遣企业,且由劳务派遣企业实际支付给外聘研发人员的工资薪金等费用,属于外聘研发人员的劳务费用。 (二)工资薪金包括按规定可以在税前扣除的对研发人员股权激励的支出。 (三)直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的,企业应对其人员活动情况做必要记录,并将其实际发生的相关费用按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配,未分配的不得加计扣除。 …… 六、其他相关费用 指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 因此,企业给员工培训支出的培训费用不属于上述文件规定范围,不适用研发费用加计扣除政策。 查看全部回复
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第41行的值可以大于40行吗,不可以 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
393
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
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什么税费 查看全部回复
你是开票方 查看全部回复
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andy老师
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
955
个人所得税、增值税、印花税、增值税附加税等税种 查看全部回复
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杨老师.
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
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一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1107
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
634
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;) 查看全部回复
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在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
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请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
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可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
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您说的是什么数呢? 查看全部回复
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借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
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什么数呢 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
442
哈哈老师
这个没有先后顺序,填哪个都可以。 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
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十几年前的个税申报记录怎么查?建议到税务大厅查询 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
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工商年报的时间通常是在每年的1月1日至6月30日之间。具体的时间可能会因为各地区的政策和企业的类型而有所不同。 查看全部回复
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损益类什么错误呢 查看全部回复
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6月份截止日期为6月19日,一般纳税人,申报增值税及附加税,以及其他需要申报的税种),个税, 小规模纳税人一般申报一些附加税(工会经费印花税等)个税 查看全部回复
965
充值ETC卡 查看全部回复
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注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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如果是收到银行dai款,摘要就写收到银行dai款 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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夏老师
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新的印花税税率表,资本印花的税率本身就是万分之2.5 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
565
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
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同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1141
你好, 查看全部回复
870
不会收费。 借:管理费用 dai:劳务成本 应交税费一销项 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
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连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1277
之前有他的手机号登录的话可以直接登录 查看全部回复
830
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
885
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
947
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1431
现在没有税负率的标准了,企业正常经营即可 查看全部回复
1434
【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
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木言
不合理。从公平合理的角度来看,他应该先把你帮他垫付的 5000 元还给你,然后再对剩余的 10000 元利润进行平分。 查看全部回复
658
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
减资变更时,新的注册资本应该写70万。 查看全部回复
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曹老师CPA
按照每个房间的平米大小分摊 查看全部回复
966
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
1240
你好 查看全部回复
676
云峰老师
你好同学, 这个要看用途,也可能一对一,也可能是以对多。 查看全部回复
1100
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2347
你好,请问有什么问题呢 查看全部回复
838
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1343
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
962
是的 查看全部回复
1270
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1162
自己做的产成品的成本表 查看全部回复
1190
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
478
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1358
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1644
借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
1292
那A还从中间挣费用吗 查看全部回复
你好,请问咨询什么问题呢 查看全部回复
697
开票什么发票 查看全部回复
511
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1238
有收取款项的证明 查看全部回复
769
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1151
投资者的出资额超出其在企业注册资本所占份额部分记到资本公积 查看全部回复
1184
亲,没有优惠 查看全部回复
501
易老师
关联交易的成本 查看全部回复
881
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1000
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
836
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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