老师,我们是建筑工程类行业的,我们做工程项目如果我们做了项目发生了材料和人工我们公司也会收取项目管理费且这个材料和人工是要甲方支付给我们公司我们再转给供应商和工人的,要怎么来做账呢?对于发生的材料和人工收入这部分(还是付出去的)实际的收入其实是项目管理费的这部分#建筑工程#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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购入 原材料, 一批 卖价 10万 元 增值税 1.3万 元 运费 500增值税30元 合计 11.353万 元 材料 已 验收 入库 贷款, 银行 存款 全额 支付 企业 采用 实际成本 合算, 原材料 的 会计分录。#初级#
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老师我想咨询下我们5月份汇算清缴的时候因为有一部分社保没有缴纳,所以当时申报的时候我只是把缴纳的做了扣除,现在把这一部分缴纳了所以我准备去修改当时的企业所得税年报表,但现在涉及一个问题因为去年的现在缴纳逾期了要缴纳滞纳金,账面我把滞纳金做了营业外支出,哪报表上需要加到调整明细表吗?#建筑工程#
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小规模纳税人收到很多的进项专用发票会有什么问题吗?公司还没转一般纳税人,之前的会计一直让供应商开专票,导致公司现在有很多进项发票挂着,会有什么影响吗?我们是购货方会不会涉及到滞留票的问题。#房地产#
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老师好,第三季度中,7月1日公司借入100万元,7月30日公司归还100万元。8月1日公司又借入100万元,8月30日公司又归还100万元。请问这种情况,在第三季度资产负债表中短期借款一栏,是应该记录200万元的借款,还是应该记录0元借款?报表的宗旨是累积记录还是净额记录?谢谢老师#商业#
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老师我想咨询下如果上年的社保在今年的汇算清缴的时候没有缴纳,申报的时候按实际缴纳金额进行申报,未缴纳部分未做税前扣除企业所得税报表调增,做账企业所得税未做调整,现在补交了是不是等到次年申报企业所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整?#建筑工程#
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我们公司生产出来的产品有一些废料,废料送到别的公司那边帮我们加工,又变成了我们可以初始生产的一种原材料。那这种材料我应该怎么入账呢?出库入库需要什么单据呢?送到别的公司的时候需要什么单据?然后我们公司入库,需要什么单据?#工业制造#
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老师,我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账,但是前面都没有正规的帐和报表,这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢?前面的1-9月利润表有吗,现在还要将9月结存应收应付,库存,现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#
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我公司是商贸行业,采用月末一次加权平均法计算成本,9月份退回供应商一批货,并且低于之前的进价,导致该商品剩余的存货成本单价变高,请问老师我这样结转成本是对的吗?图片是截图的成本计算表#商业#
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分公司与总公司是非独立核算,每次分公司发财务报表给总公司,然后进行分摊所得税,分公司再进行报税。这样导致分公司账做完发报表,没有计提所得税,分公司得到确切所得税金额后,可以直接计提吗?对总公司报表有没有影响,对分摊的所得税有没有影响?#服务业#
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一月十三日该公司将零售价值为 4600 美元的商品和 3440 美元的成本出售给刘公司,发票日期为 1 月 13 日。一月二十日公司给予刘公司降价(折让) 700 元,并将该款项记入刘公司应收账款。 一月二十二日该公司收到了刘公司的欠款,扣除了折扣和津贴。 报表怎么记啊#商业#
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因为中标文件里的供货单没有A商品 但是甲方临时需要A商品 我们作为乙方 可以给它从供应商那购进A商品 但是往出给甲方开票的时候就不能开A商品 得开成供货单里有的B商品 (不然甲方不认票) 请问遇到这种情况要怎么解决? 也就是出入库不符 进的A出的B #其他行业#
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老师你好,我想咨询一下,2020年末交四季度所得税十几万。当时由于决算没完,所以所报的数是按旧报表填写的。21年所得税汇算清缴完成之后退税十九万,这个月发现去年还是多缴的所得税十几万。这种情况,多缴的税能不能退,该怎么退?#其他行业#
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老师,8月发放8月员工工资时,工资发放是对的,只是在申报个税时少报一部分工资,因为这个少的工资是其他补贴工资,没注意就少报了,那后面我要怎么做?因为去税局更正过报表,现在在再网上更正是不行的了,要更正只能去税局,我不想去了,能用会计方法调整吗?#服务业#
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老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调#其他行业#
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老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
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请问老师,如果是暂估入账的原材料,那设计会计科目是设置应付账款-暂估应付款-某某公司比较好,还是直接设置应付账款-某某公司-暂估应付款。一个是暂估应付款是二级科目,一个直接就是某某公司是二级科目。不知道设置哪个科目更实用一些。#工业制造#
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