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我们11月到的原材料,当月出库。11月做账借 原材料 贷:应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗,11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗#物业#
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老板有好几家公司,周口聚能风电和郸城县储能,这两家都是被周口市聚能新能源科技有限公司100%控股。那这两家公司算是周口市聚能新能源科技有限公司的子公司吗?是母子公司关系吗?集团公司,总分公司,母子公司都是什么区别啊#出纳#
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老师,我们是高新技术企业,行业分类是“其他信息技术服务业”,在外地从事网络室内分布网络优化,机房隐患整治,开票名称是“建筑服务*施工费”,前两年在洛阳的时候开过外经证,当地税务说我们的行业分类不用开外经证。所以这两年就一直没开外经证。以后开全电发票建筑服务开票模板必须选是否异地施工,如果我们选异地,是否意味着必须开外经证啊?#高新企业#
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老师我们是小规模,之前账是代理记账公司做的,我在检查账目的时候,发现公司是付款了的,但是对方公司没有开发票,代理记账公司做的是借,应付账款 贷,银行存款,结果出现了应付账款的贷方是负数#出纳#
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老师,总分公司之间的往来账比如其他应收款其他应付款这些后面要贴报销单吗?我们有员工从总公司打款过去,但是后面要他退回再从分公司打过去,那么总分公司记账凭证后面都需要附上报销单吗?总公司其他应收款记账凭证后面附复印件可以吗?#商业#
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师,之前开具发票时名称开具的是白色粪带,其实它就是清粪带,销售那方不严谨他按自己叫法来开的名称,然后供应方那面说只能开成清粪带,备注栏跟规格型号都无法写上白色粪带,后面如果被查,怎样证明他们其实就是同一个东西呢#工业制造#
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A直接转帐给b,转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录,计提的时候做管理费用贷方应付账款b,打款给b做借方应付账款,贷方银行,那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊#商业#
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我们现在的商场名称是a,一共3层楼,每层楼打印出来的销售小票显示的是a公司,但是每个楼层是一个账套,一个公司,就等于3层楼开发票的时候分别用b,c,d三个公司开发票,这样开发票公司和打印出来的小票公司名称不一致,这个怎么解决?#服务业#
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四月接手一家新工厂开办的工厂!只有银行现金记录!没有财务处理账目!也没有老会计带!自己叫来顶替!如果开展业务!四月只有支付一些装修费、收到股本、买了台机器 记账凭证月末还要计提结转什么吗#工业制造#
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我们厂是生产塑料薄膜的,变成全电发票后,我记得我填的税收编码是第一个但是前几天我才发现用的是下面那个税收编码,因为我们偶尔也会开塑料编织袋什么的。现在我把它改了回来。但是之前已经用了下面那个税收编码了,开票名称还是薄膜。这有啥风险或者影响吗?#工业制造#
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老师,去年做了一笔应付款,借:主营业务成本。贷:应付账款。跨年了今年才收到专票。我冲回以前那笔凭证是,借:主营业务成本(红字),贷:应付账款(红字)。然后再做一笔正确的分录。借:主营业务成本×× 应交税费进项。贷方不变。我这样做正确的。跨年了是不是冲红时应该,借:未分配利润而不是主营业务成本呢?#出纳#
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老师好,我们是餐饮行业的,有十家门店,每个月要给商场物业交铺位租金,但是拿回来的发票却是当时和商场签约个人的发票抬头,商场说只能开签约人的,不能改开公户名称的,而我们的签约人又是公户的法人,这样的个人抬头发票能有用吗?#餐饮酒店#
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商业公司,一般纳税人,做内账 购进设备,卖出设备 购进设备,合同含税价19600,目前写了2笔分录(款还未付完,没有收到发票) 借:应付账款-K公司4000 贷:银行存款4000 第2笔分录 借:应付账款-K公司7000 贷:应收票据7000 卖出设备,合同含税价28000,账款未收完,没有开具发票,目前写了3笔分录 借:银行存款8400 贷:应收账款-Y公司8400 第2笔分录 借:银行存款7000 贷:应收账款-Y公司7000 第三笔分录 借:应收票据7000 贷:应收账款-Y公司7000 入库和出库做的是暂估分录, 时间线有点长,我现在确认收入,结转成本该怎么写分录? #出纳#
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