想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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你好!我和另外一人合伙干一个公司工程,共50万元,转钱都是他去办理,转了40万,现在他说没有了,我不信,公司实际也给50万,主要是查工程决算单,决算是多少改不了的,怕公司会计向着他,请问我应该怎么查?感谢!#出纳#
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1.税种认定里面没有印花税,那还需要申报印花税吗? 2.购买的用于生产设备的辅助材料,是直接走制造费用还是产品成本? 3.12月购买的材料直接用了,1月才到发票,可不可以直接把发票附在12月的凭证后面?#工业制造#
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建筑行业,结转成本,先通过领用原材料,把原材料结转到工程施工里;再通过工程施工结转到主营业务成本里 领导让工程施工里领用的原材料是不是需要和结转成本的原材料一致?现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗#建筑工程#
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建筑行业,结转成本,先通过领用原材料,把原材料结转到工程施工里;再通过工程施工结转到主营业务成本里 领导让工程施工里领用的原材料是不是需要和结转成本的原材料一致?现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗#建筑工程#
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建筑行业,结转成本,先通过领用原材料,把原材料结转到工程施工里;再通过工程施工结转到主营业务成本里 领导让工程施工里领用的原材料是不是需要和结转成本的原材料一致?现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗#建筑工程#
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请问,我公司目前有一笔厂房租金收入,从23年7月至2024年7月份的租期,需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税,我现在是全部挂在账上,没有缴纳,其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税(增值税发票对方要求租金支付完成后再开具)记在这个科目对吗!我们属于小规模纳税人,现在跨年了我12月的账怎么做,用待转销项税对吗!年底需要把待转销项税税转出吗!把这些税费科目全部挂在账上可以吗!主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#
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