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哈哈老师
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
归老师
可以的 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6048
Annina老师
销售药品13% 查看全部回复
8100
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9207
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5384
这个您参考一下 查看全部回复
4059
Christina
2%左右 查看全部回复
6912
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4680
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6219
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4608
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4896
郭艳飞
是的 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
高老师
您好,请问是什么农产品?加工成什么熟食? 查看全部回复
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是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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没问题,可以合并报销 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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没问题,可以开票的 查看全部回复
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进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
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需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
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一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
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不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
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企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
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小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6498
亏损也是可以享受的 查看全部回复
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是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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账号正在注销中
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
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如果符合小微标准可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9828
您指的退什么税呢? 查看全部回复
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在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
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您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
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交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4581
而已老师
你好 查看全部回复
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可以,但不能开专票 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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拿到房产证不会有退税的 查看全部回复
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不用备案,直接开就行 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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免税、 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5625
现行研发费用加计扣除的政策,是在《企业所得税法》及其实施条例的原则规定下,由《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)明细规定的。该文第四条已经对不适用税前加计扣除政策的(6+1)行业作了明确规定: 1.烟草制造业;2.住宿和餐饮业;3.批发和零售业;4.房地产业;5.租赁和商务服务业;6.娱乐业;7.财政部和国家税务总局规定的其他行业。 查看全部回复
6939
进项因什么取得的? 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4392
4842
可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
4995
房产证是谁就是谁享受扣除 查看全部回复
4383
不需要 查看全部回复
6129
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8541
不可以 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4671
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5283
盈利性的不免 查看全部回复
5535
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5013
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6282
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
5994
您好,可以的 查看全部回复
5175
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7506
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
6993
可以开专票的 查看全部回复
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4869
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4473
免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
5643
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6768
进管理费用 查看全部回复
4122
建筑施工企业么? 查看全部回复
4977
不加 查看全部回复
4221
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6066
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